你好 借:银行存款 贷:其他应付款 后面看是不是这个账户打错了
员工工资发错了,银行退回来了,然后我们又重新打了工资,退回来的那笔钱需不需要做会计分录
银行贷款给公司,公司又转给个人,分录怎么做?然后这些钱又怎么还回来呢?做了三个月的账,都没见有转存回来的。
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
用银行给车贷还款,打出后,钱又退回来了,退回来的钱银行怎么做账
老师您帮我看一下,给客户付的钱又退回来了,分录这样做可以吗 借银行存款 贷银行存款
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
之前一直打的这个账户,我之前做的分录是借:应付账款 财务费用 -利息 贷:银行存款
这个你要问一下对方,是不是账户有问题的
都不知道什么原因这次没打进去,之前一直都打的这个账户
你把对方联系方式给一下,我问一下对方
他们也不知道什么原因
那这个就要问一下银行了