借库存现金,贷应付账款10 借应付账款,贷库存商品2

老师,请问一下,我们是销售建材的公司,购货发票很多时候不能及时取得,一般付款时,借:应付账款,贷:银行存款,实际商品是已收到,我们继续销售,由于发票没到,就没有做正常入库的分录,这样就会出现负库存,这种该怎么处理啊
请问老师,供应商租用我们的周转筐,我们给他们付货款的时候直接从货款里面扣除了筐租金,请问做账提现扣筐押金这笔分录的时候是借其他应付款 贷银行存款吗
请问下老师,平时做账的时候付货款我直接做的是借:库存商品10贷:库存现金 10。到了年底老板说平时有返利,没有付款这么多,付款的时候直接是扣除返利付的钱,并没有付款10,而是付的8,我现在应该怎么做
@值班老师 冲暂估的时候应该怎么做分录啊? 是直接红字:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 还是说蓝字:借:应付账款-暂估应付账款 贷:库存商品 呀?这两个有什么区别呀?
老师 我现在给一个个体户的连锁店做内账 他们账除了利润 应收应付和库存都是错的 甚至有发生都没有做账 之前就只管利润 其他科目都没有去核对过 在乱做 我把之前的应付账款用银行存款冲为0 因为应付账款很多供应商都没做账 而银行存款是一个虚拟账户 现在 要录入真实的应付账款和供应商 这时候我借方是什么呢?库存商品吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
我直接做的是,借:库存现金 贷:其他业务收入。对么
你好,这个不对的,其他业务收入,这个你没有销售。
意思返利并不影响我的利润?
如果像你那么做的话,我是不是要把所有的返利分配到最后的产品中?今年购买的库存商品很多,而且有的已经卖出,按无返利的结转了成本
你好,你这个销售出去了吗?它影响你的库存商品的成本价格,你销售出去的时候只能成本是8 它怎么不影响
做其他业务收入的话得报增值税了
意思只有我销售出去今年的产品才会影响我的利润对吧
怎么分配呢
我贷库存商品,这个贷方金额有好多种类的库存商品,今年也卖出好多了,这样做合理么
你好,对的,是的,那可以平均分摊的。
怎么分摊啊?可以举个例子么?我不会
我一开始做的是借:库存商品A 2 库存商品B 3 库存商品C 5 贷:银行存款 10。结转了产品成本,其中结转的包括去年的存货也包括今年的
ABC3个产品 分别100 200 300 然后人家给你们一个折扣,减去100 a分摊100/600*100 b分摊200/600*100 c分摊300/600*100
几百个产品呢
Excel表格公式的可以做。
你分不出来的话,你可以挑几个产品金额比较大的分摊。
是不是我用今年的返利的产品全部卖出了的话,我做的其他业务收入那个分录和你这么做分录,最后利润结果是一样的
是的,是一样的结果,但是不是告诉你了吗?其他业务收入你需要申报增值税,如果你减少了你的主营业务成本,或者是你做营业外收入,这种不需要申报增值税。