嗯嗯,可以的没问题
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
如果我们商品直接做好就销售,是不是借银行存款,贷主营业务收入,那结转成本是不是借主营业务成本,贷库存商品?但是我们没有做账时候没有用过库存商品,这样对吗
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
如果是销售物品的公司,比如说销售医疗器械,如果商品是厂家直接发给对方,我们只是中间商,可以直接结转成本吗?借:主营业务成本医疗器械,贷银行存款,
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
如果当月没有收入,上月收的款,开的票,这个月才厂家才发货,收到发票 可以这样结转成本吗?
你在开票的月份才结转成本
那上个月我已经有收入了,成本票是这个月才到,这种怎么处理好一下
你上个月就要预估成本的呀
那比如我上个月预估了成本10000,这个月如果收到实际成本发票是12000,我这个月就先冲销上个月预估的,再结转这张实际的成本,2000的成本差有影响吗?
你反结账按12000预估就是了啊
那如果这个月有收入,能不能2000就算这个月成本
可以的,没问题的哈
是不是如果销售的器械,直接厂家发货给对方,我用发票直接结转成本:借主营业务成本医疗器械,贷应付账款就可以了,如果厂家发货给我公司,我公司就入库:借库存商品,贷应付账款,等有开票收入,出库结转成本:借主营业务成本医疗器械,贷库存商品,这样对不对?
做业务不要靠猜哈,建议学一下课堂的实操课程
这两种情况公司都会出现呀,我这样操作可以吗?
我不是猜,现在公司就是这两种情况,就想问一下,这样做账可以吗?
是的,就你说的那样子做