同学您好,你好,可以的, 一般没问题
老师请问一下公司账上挂了好多个人往来。其他应收款。好几年了也没处理。现在该怎么处理呢?
# 提问 #几年的其他应收款没要来 一直在账上挂着行不?怎么处理好?
老师好,请问实收资本没有到账,成立那年账上就有借:实收资本 贷 其他应收款。这个其他应收款一直挂在账上,怎么处理好?
您好,老师, 账面上挂了好多年的一笔账是客户拿的回扣,一直在其他应付款挂着,其实现金早提走了,账一直没处理,请问该如何合理的把账处理呢?
老师,麻烦问一下,公司其他应收款和应收账款下面挂着好几笔收不回来的钱,需要怎么处理呢,我们也一直没有用过坏账准备
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗
收不回不行可以转坏账的
小准则 直接作营业外支出就行吧?
学员您好,是的,对的