你好,应收账款在借方,表示对方欠了你单位的钱,如果在贷方的话,你是单位提前收了人家的钱。

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
在借方的这个收不回来的,可以做坏账,借信用减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款, 如果在贷方你单位给人家提供了服务,或者是货物业务已经完成的情况下,对方不要发票,可以做无票收入,借应收账款 贷主营业务收入应交税费。
老师,借方收不回来,我可不可以拿现金存入公户,做账
可以的,可以这么做的。
老师,就是现金存入公户,相当于冲客户的账,也是可行的,是吧
可以的,可以这么做的
老师,贷方余额可不可以转营业外收入,借应收账款贷营业外收入
如果是你单位的主营的话,你这样的话少少交了增值税,肯定不可以的。
老师,可以这样吗?把贷方余额这部分钱取出来,相当于之前预收的款项又给还回去了
你好,还钱的话得有收据,让对方给你开收据可以,而且这个金额不要太大,现金支付一般1万左右的。
老师,麻烦还要问一下应收账款借方做坏账处理,需要附什么样的凭证,有模板吗?老师
你好,对方有破产注销或者是你们打官司收不回来的证明吗?如果没有的话,自己写,老板签字。
没有,具体该怎么写,老师有模板参照一下吗?
哦,不好意思,没有模板的,这个自己写一个就可以。