你好,可以的,可以地库的。
老师,请问一般纳税人采用简易征收,那么他取得的增值税进项发票可以认证抵扣用于一般项目来抵扣嘛?可以留底以后有一般项目来抵扣嘛?
请问,一般纳税人,取得餐费增值税专用发票,进项税可以抵扣的吗
请问一般纳税人,取得的广告费专票,进项可以全额抵扣嘛
请问一般纳税人公司会议用餐的餐费取得专票可以抵扣进项税吗?
一般纳税人的劳务公司差额征税可以开全额专票吗?还有取得专票进项可以勾选抵扣吗?
老师,这里让下载模版,我下载完了,后面怎么操作
季度企业所得税是按季度填还是按年填?
老师您好,两家关联公司(同一法人),能否从A公司卖货给B公司,产品定价要怎么定?还有能否B公司代销A公司的货,A公司支付B公司手续费这样操作?
老师,我们公司请了事务所在报税做账,我是内账,我也绑定了办税员,他现在说他在电子税务局申请了一个代理权限,要我确认,我总感觉这个不妥,老师你觉得呢?是不是财务负责人确认的?
老师,请问信息技术服务费报什么印花税?
公司购入一辆汽车40万,汽车公司发票40万单月已经开进来了,单月付了15给汽车公司,后期的25万和利息付给融资租赁公司,没月付款里有本金和利息,这一系列要怎么做账
老师好!我们给客户做的玩具手板样品发票怎么开呢?
请教老师:公司收到咨询费(现金)1000,账务处理:借,库存现金 1000;主营业务收入 990、应交税费—应交增值税10 我不确定增值税10元是否正确,我们是小微企业,根据3%减按1%的政策算下来 是10元。请老师解答一下。谢谢
请问老师我们是物流公司,开票金额6万,收款金额5.8万,2000块钱是因为物流过程商品破损支付的赔偿金,对方就直接从6万物流费里面扣掉了,那这个差额怎么做账呢?应该确认多少收入?
老师好,1工厂厂区换灯的施工合同应该按哪个税目交印花税,2找其他公司维护设备的合同按哪个税目交印花税,3审计等咨询合同按什么税目交印花税,4购买图纸看板按什么税目交印花税
可以的,可以抵扣的。
那只能按年营业收入15%内扣除广告费,是针对小规模汇算所得税而言吗?
你好,一般纳税人和小规模都是这样的,这个是抵扣的所得税。
你上面问的是增值税的。
就是一般纳税人取得的广告费发票,可以抵增值税又可以抵所得税?
是的,是这么做,是这么理解的。