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建筑企业,年末的预收预付用结转到应收应付吗

2023-01-09 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 10:55

不需要做账调整的哈

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不需要做账调整的哈
2023-01-09
不单独设置预付账款科目,可以使用应付账款借方核算的
2021-11-11
同学你好 不是法人股东的一般没事,超出三年的转营业外
2020-11-12
同学您好 1.可以把这些科目的期末余额,形成资产负债表数据,出具报表就可以,年末有余额没关系的 2.但其他应付款—股东,这个余额如果年末没有归还,股东要交个税
2020-11-12
是2个都可以用的呀,根据需要
2022-08-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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