你好 是借方用应付账款才对
比如A公司在账上既有其他应收款,又有其他应付款,那年底能否对冲??因为账上是这么入账的,收到往来款,借:银行存款,贷:其他应付款-A公司;支付往来款,借:其他应收款-A公司,贷:银行存款。导致挂了两个科目
老师你好!麻烦你帮我看看这个200是我们老总自己拿钱存入账户的,我做凭证:借银行存款200,代其他应付款对吗?我做完之后和银行存款对不上呢?
公司对公户支付给外面个人的维修费,由于个人无法开发票,要记公司个人往来,公司后面再找别的发票抵个人往来,怎么做分录? 借:其他应收款-1 贷:银行存款 收到发票 借:维修费 贷:其他应收款1 这样对不对?
支付别的公司的货款,麻烦老师帮我看看这个账做得对不对 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 如果是和别的公司的往来是否也能这样记账??
老师你好,老板看看公司是否赚钱?用银行存款+应收账款+固定资产+存货-应付账款-投资其他公司的款这样算对吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那如果不是货款而是往来呢?这样做对吗?
你好是的这样是对的
明白了,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!