同学你好 这个开劳务的

老师好!公司是自行车协会,这两天收了20个学生培训费,可以开发票给他们。然后又招了一个老师,要给一个劳务费,但是去不了税务局代开发票。请问,我现在做账怎么做?税那个又怎么处理?
老师,我们付给一个司机3万多运费,现在需要他去税务局代开发票,但是现在代开发票需要运输许可证,他没有这些证件,请问怎么来处理比较好,去税务局开具哪一类的发票比较好,我们属于建材 商贸行业
公司去年付了几十万劳务费给班组,当时谈好他提供发票,现在代开发票时税务局说他名下有公司不能代开发票,请问这种情况我们公司怎么处理比较合适,我们公司属于劳务分包单位,麻烦各位老师多多指教。
首选我这个是一般人的商贸公司,他们家是目前现在就涉及的比较多,平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售,但是生蚝的供货商是一个养殖户,他没有办法给我这个一般人提供发票,但是他开出去要开9%的发票,首选这个怎么抵税,其实,现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的,开进来的肉类的也是一样,有免税的有9%,我之前对政策不是很了解,给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案,导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了,这个我要去税务取消,但是现在遇到的问题是,像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣,还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣,这种的还需要在备案吗,还是在电子税务局系统直接认证就行,还有就是账务处理的分录,
老师,我们是货代公司,A是我司的应收款客户,本月有10万要付我司,现在我们要给A一笔好处1万,A开一张运费发票1万给我司。但是这1万的运费发票是没有文件支撑的。账务上,直接按照9万差额收款,附件是两张发票,这样可行吗,还是需要让对方给我出具一份什么证明?
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
开劳务要交20%的个税
同学你好 是的 汇算清缴的时候多退少补