你好; 核对下明细 和你科目余额表;正常应该是余额一致的

老师,我正在年底结账,为什么我的科目余额表里应付账款和我供应商往来的余额不一样?我用的管家婆软件,科目余额表比实际的往来账余额要多
老师你好,我在资产负债表设置的应付应收,预付和预收的往来账明细余额,可是设置完之后,我应付账款的余额和科目余额表核对不上了,这是为什么
老师,往来账里,我们科目其他应收款贷方余额小于对方的借方余额表示什么?是我们少了,还是对方少了?
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
老师,你好!问一下:资产负债表上的应付账款和预付账款的期末余额比科目余额表上该科目的余额多相同的金额。想问一下这是什么原因造成的?(用的是用友T3软件生成的报表)
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
看了下,本期发生借贷方都是能对上的,期初不对,我上任会计不知道怎么调的,期初不对,我现在咋改呀。。。
你好; 期初应该是你们之前数据有问题, 你核对下期初。
由于22年的账已经结了,报表也都出完了,现在我只能修改23年期初数据,我要是想把应付账款数据调小,还要考虑试算平衡表,那我只能是负债减少,所有者权益也调少?
唉,调账心里太没底了,不太会呀
你好; 期初 你好久建账的期初错误了