这个发票是入账到12月,
老师好!这个月(2020年12月)开进来的进项发票,到下月(2021年1月)申报期结束前都可以做认证抵扣这个月的销项吧?
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,12月之前的进项发票未认证,可以留到2023年认证,那发票是入账到哪个月?举个例子,12月的发票放2月抵扣销项,那这个发票是入账到2月是吗
我这个月月初认证抵扣上月的进项发票,那么认证进项税这个分录是做到上月的账上,还是做到这月的账上?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
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请问老师,投房,非转投形成的亏损差额计入公允价值变动损益的金额,在投房处置时税务师处理转入其他业务收入吗?
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我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师,什么叫企业的预算和决算?有什么关联
那没抵扣怎么入账,
计入应交税费-待认证进项
认证了之后要怎么做
转入应交税费-增值税-进项
分录怎么做,然后抵扣后的分录怎么做
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项