借营业外支出 贷应交税费

老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?
老师我在申报12月份的增值税时,系统多了0.03的增值税,我做的账没有那0.03,财务报表上的应交税费也没有0.03,那我要怎么去调整账目?
老师,增值税申报表应交的增值税与我想上差着0.03元,我怎么做账调整差异
老师,我的7月份系统申报的增值税,从财务软推到税务系统的销项金额不一致,导致多申报了0.02,款已扣,那这个怎么调整回来
建筑业履约保函1万元,这个钱以后会退吗?
贸易出口退税的进项发票,已经作为不抵扣勾选,后怎么操作退税啊
企业10月之前是小规模,10月之前收了专票怎么处理?
老师你好,公司销售自己使用过的固定资产在电子税务局自己开票,选择普通发票,再点击减按征税选择销售自己使用过的固定资产这个选项,是这样开的吗,还是不选择减按征税啊,第一次不会啊,销售给个人的
建筑服务税负率多少合适?
软件结账和手工结账流程
老师,客人多开票,钱汇入我先入留存,等来实际消费再确认收入,这样可以哦
收到高企申请补贴收入如何做账
老师好,进项发票抵扣可以跨年吗老师
老师你好!请教一下老师 我是刚开的个体工商户小规模查账征收,当月收入¥70,000元,给顾客办理会员卡充值19,000元,实际充值卡消费了9700元,请老师帮我看一下我下面的会计分录合适吗? 借:现金2148.98 借:其他货币资金一一龙支付58151.02 借:预收账款一一充值卡消费9700 贷:预收账款一一充值卡充值19000 贷:主营业务收入50495.05 贷:应交税费一一应交增值税504.95