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老师我们酒店11月给转了10万元疫情酒店接待隔离人员费用,但是今年1月分才给她开发票,我11月收到钱是不是就得进收入,但是发票1月开的,11月我怎么做分录

2023-01-09 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 16:28

同学你好 可以做预收账款

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同学你好 可以做预收账款
2023-01-09
同学你好 10月做无票收入 然后开票之后做负数冲减 然后再做蓝字发票的分录
2021-11-15
你好,一到十月份借制造费用劳务费或者是生产成本劳务费贷应付账款
2022-08-17
您好,我前面和您说了,先确认费用入账
2025-08-20
你好,小规模的最好不要做无票收入,因为你做了无片收入不好申报。要么你就11月份儿,12月份儿给他开出发票来,确认了收入,然后对方不要跨年的发票的时候,你再红冲再重新开。
2022-12-27
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