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老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?
我们公司首付购买办公楼,然后向银行贷款,银行放下来的款直接给房地产公司了,然后我们每月付本金和利息给银行,但是房子还未交房,请怎么做账务处理,不知道怎么做分录?请老师从开始首付到还本金和利息全部解答一下,谢谢,是用长期借款还是长期应付款
老师这个怎么看啊 在合并资产负债表 年初—期末=本期增加 但是 账龄 1到5年那个金额合并比列 比如41307.99比列0.73% 是怎么得来的啊 合并资产负债表和附注怎么看 也就啊应收帐款和应付账款的附注怎么看
老师 应付账龄的超期和未到期从金蝶云星空财务哪里查看啊 应付账龄的超期和未到期到底是啥意思?
请问 应付账龄的超期和未到期从金蝶云星空财务哪里查看啊 应付账龄的超期和未到期到底是啥意思?
老师,员工个税是管理费用呢,还是营业外支出,弄利润表的时候
朴老师,接上次问题,包装物变卖的单据
公司账上有笔计提存货跌价,分录写的是借管理费用-存货减值损失,贷库存商品-存货跌价准备,这样做对吗老师
请教老师:我现在报个税,采的工资是9月份的工资在10月份发的,当时扣个人社保部分是10月份的社保,但是10月份报的社保有个人补缴部分没有在工资里扣,我报个税是采集工资表里真正扣了个人多少吗?
老师你好,问下20万票6%税率税费12000,其中附加税是12%打五折吗
老师,我们取得的进项因为对方有问题,税务让我们暂时转出,这个怎么做账,后期能抵扣了又怎么做
请问老师,兼职员工工资可以纳入工资薪金核算吗,需要注意那些方面的风险点
老师您好!问下食品厂每个月有销售熟货产品,也有直接生货原材料,那么这个销售生货原材料,需要在财务软件里做入库吗,还是直做凭证分录来处理,就是怎样处理规范些,谢谢!
老师,去会计工作,要学到什么程度才能被应聘上
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢