你这里是这个样子的啊,如果说你是要算这个预付账款的期末余额,那么,你是要用预付账款的借方余额加上应付账款的借方余额来进行计算。如果说你是要算这个应收账款的科目余额,那么,就是要用应收账款的借方余额加上预收账款的借方余额来进行计算。

老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?