咨询
Q

老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?

2020-10-20 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 14:54

你这里是这个样子的啊,如果说你是要算这个预付账款的期末余额,那么,你是要用预付账款的借方余额加上应付账款的借方余额来进行计算。如果说你是要算这个应收账款的科目余额,那么,就是要用应收账款的借方余额加上预收账款的借方余额来进行计算。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你这里是这个样子的啊,如果说你是要算这个预付账款的期末余额,那么,你是要用预付账款的借方余额加上应付账款的借方余额来进行计算。如果说你是要算这个应收账款的科目余额,那么,就是要用应收账款的借方余额加上预收账款的借方余额来进行计算。
2020-10-20
你好 你们没有分别挂应收和应付 只用了应付账款科目来做账吗? 你先说下你们销售出去产品了多少应收账款 。 你们买对方的 产生了多少应付账款 这样好判断 之前科目怎么做的
2020-08-11
您好,15的意思是预估的收入?
2022-11-22
你好,总账不用在汇算清缴之前再调账了 A104000期间费用明细表 账载金额 就填 科目余额表 上的累计数
2021-05-15
冲销错误分录: 原错误分录(假设):借:营业外收入 - 其他营业外收入 2000;借:应收账款(红字)2000 。 冲销:借:应收账款 - 项目 2000;贷:营业外收入 - 其他营业外收入 2000 。 补做正确关联:借:营业外收入 - 其他营业外收入 2000;贷:应收账款 - 项目 2000 。也可合并一步:借:应收账款 - 项目 2000;贷:营业外收入 - 其他营业外收入 2000 ,将 2000 元从营业外收入调整回项目应收账款
2025-07-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×