是属于兼营 降噪安装服务是开9%,建筑服务
老师您好,我公司为一般纳税人,给对方销售了一批设备,设备为实验室研究设备,本次还提供了安装服务,现在要给对方开具安装服务的专票,咨询一下我这个安装费的税率是多少的,然后在开票系统中应该选择哪个税务编码?感谢!
老师您好!公司在销售机械设备的同时提供了设备的安装和降噪工程服务,请问开发票时是分开各自适用的税率还是一并按13%税率呢?
老师您好,我想咨询一下,我们公司所属行业运维维护服务行业,公司有一个业务给甲方安装 甲供的设备,我们提供安装、调试、维护服务,并在安装过程中提供一些线材等材料。请问是否属于混合销售,税率从高还是从主?
老师,您好!我公司销售一台机械设备并提供设备的配套安装和降噪工程服务,请问是属于兼营还是什么?开发票时,降噪安装服务是开13%还是6%还是多少?谢谢!
老师,请问电力安装服务,公司购买设备为甲方提供检修改造服务,这是否属于兼营呢?开票的话内容是什么,税率是多少,谢谢
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
公司要开给海外一个出口劳务发票1000多万,这个可以像出口货物发票一样直接开吗?还是需要提前给税务局备案之类的
老师 为什么固定资产都是要算残值的呢
这个分录看不太懂, 贷方是十头生产性生物资产的原值,那么借方对应的应该是生产性生物资产已经折旧的部分。剩下的就是十头没折旧部分,多出来就是要转成消耗性资产部分,对吧?
老师我们给A公司开的发票,B公司给我们付的款,然后这两个公司之间有个代付协议可以么
老师, 我公司是做高新企业的,24年的时候我们在企业所得税汇算清缴研发加计扣除填写了数据,在调整表调增了加计扣除数,相当于没有享受高新加计扣除,只享受了小微企业优惠政策。现在税局问为什么不享受高新加计扣除,怎么解释合理一点
年终奖单独计算,税率表是多少 在这个单位是按照正常薪资每个月缴纳个税了,另一个单位是按照销售入职的,年中结算奖金,那奖金是单独入账?
老师我想问一下我们公司把我在税务局设置成财务负责人,报税表上的经办人显示的也是我的名字,这要是后续公司出现问题我要担责吗
老师,客户误把我公司货款,汇到我公司关联公司A,不能将货款退回给客户,因为这是打官司回款的,如何平账!可以将关联公司收到的货款转到我公司吗?用写什么协议之类的吗!如何操作!