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老师好。。我们的无形资产刚刚收到发票投入使用,,又以原价转给了别的公司。也开了发票。。这个应该怎么做账

2023-01-09 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 18:23

你好 购买的时候,借:无形资产,贷:银行存款等科目 又以原价转给了别的公司 借:银行存款等科目,贷:无形资产,应交税费—应交增值税

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你好 购买的时候,借:无形资产,贷:银行存款等科目 又以原价转给了别的公司 借:银行存款等科目,贷:无形资产,应交税费—应交增值税
2023-01-09
同学,你好 借:无形资产 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
2023-01-09
借主营业务成本贷累计摊销你安月分摊的无形资产就可以。
2022-09-14
你好; 这个运输费是你自己真实发生的吗 ?   
2022-01-07
你好,这个你要做的话只能当营业外收入。
2025-03-06
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