你好,没错,是让对方重新开票的。
小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
老师我司是1月3号收到一张小规模开的3%建筑服务的专票。请问是不是应该联系对方退回重新开,现在按最新政策1%开专票??
我司收到一张小规模开的3%的专票,开票日期是1月3号。请问需要退回让他重开吗,按昨天新颁布的政策1%开???
9号昨天新颁布的小规模开专票按1%。请问我1月9号前开的3%的专票需要退回重开吗?
2023年1月12日小规模纳税人需要开具专票给客户,合同签订的是按3%增值税开具专票,9号政策公布减按1%开具专票,但是客户要求仍按3%开具,那么还可以开具3%的专票吗?
不是说交易性金融资产的账价是90吗?分录那里为什么写80,公允价值变动的10为什么不在分录中体现出来?我认为分录那里交易性金融资产应该写90。
去年的季度所得税申报表的从业人员数量填错了,今年汇算清缴已结束。还能修改去年的季度所得税申报表吗?
24年的工资申报表填错了,汇算清缴以后还能对24年的工资进行更正吗?
你好老师 个体户经营超市多家超市怎么核算成本 收入
税务师考试有奖学金吗??
退货并红冲发票,先做账红冲发票,在借库存贷主营业成本是吧
老师,请问一下工商年报的时候里面的社保信息比如说养老保险的人数应该是填12月份的人数是吧?主要是前面几个月的人数不一样。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800➗30✖️24
您好,老师,新开的酒店,一般纳税人,如果低值易耗品选择方法是一次性摊销,那像布草,餐具这些低值易耗品是不是一次性就计入费用或成本了,当月费用会不会比较高?还有什么价格的定低值易耗品,什么价格的定周转材料?怎么快速整理不容易记账混乱重复,日常在记账时怎么来界定这两种。 第二个问题是不是只要体现在财务系统,不管是几级科目,只要叫低值易耗品,就一次性摊销进费用或成本?
这个题是不是有问题?答案和这个牛头不对马嘴呀?计提工资还有个税还有其他应收款个人社保公积金……
政策是从23年1月1号到12月31号。所以我也觉得是应该退回重开。
嗯,是的应该是退回重开的。
但心里又不是100%校准,所以想问问老师,您是我问的第二位老师,第一位老师说不需要退回重开。因为政策是昨天新颁布的,发票是九号前开的开的不需要重开。
但是你也可以看到政策上的时间了
而且你可以看政策的最后一条规定,多交的是当时可以申请退税的,所以是从一号开始。
对方可以申请退税,相当于多交了2%的增值税。那我司呢我司购买方按多少进行抵扣呢?
这个你们按照1%的税率抵扣
老师这个是新政策大家口径都不太一致。有的老师说我们正常按3%抵扣就行。您认为应该按1%抵扣
我也比较认同您这种说法。因为对方退税的话我这边按3%又抵扣了那国家不就亏了吗
你得看情况,比如说对方给你们开3%的发票,对方也没有作废或者重新开就可以,不可能,对方按照百分之一来交税,你们按照3%抵扣。
老师我有点乱捋不清了。两种情况一种是对方退税另外一种是不退税 对方按3%交税,我司按1%抵扣, 对方退税按1%交,我司还是按1%抵扣
对方按3%交税,我司按3%抵扣, 对方退税按1%交,我司还是按1%抵扣
这咋确定啊?他如果按3%交了,又去税务局申请退税,这种情况我怎么能知道呢?如果对方告诉我了而且我按3%抵完后,我应该怎么账务处理又变成以后1%呢?
我也不能凭对方告诉我退税了,我就重新做账吧。我应该有所依据吧
他交税了再去退税的话,你们抵扣以后税务局应该会找你们的。
所以这种情况是你们双方应该提前沟通好。