你好,没错,是让对方重新开票的。

小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
老师我司是1月3号收到一张小规模开的3%建筑服务的专票。请问是不是应该联系对方退回重新开,现在按最新政策1%开专票??
我司收到一张小规模开的3%的专票,开票日期是1月3号。请问需要退回让他重开吗,按昨天新颁布的政策1%开???
9号昨天新颁布的小规模开专票按1%。请问我1月9号前开的3%的专票需要退回重开吗?
2023年1月12日小规模纳税人需要开具专票给客户,合同签订的是按3%增值税开具专票,9号政策公布减按1%开具专票,但是客户要求仍按3%开具,那么还可以开具3%的专票吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
政策是从23年1月1号到12月31号。所以我也觉得是应该退回重开。
嗯,是的应该是退回重开的。
但心里又不是100%校准,所以想问问老师,您是我问的第二位老师,第一位老师说不需要退回重开。因为政策是昨天新颁布的,发票是九号前开的开的不需要重开。
但是你也可以看到政策上的时间了
而且你可以看政策的最后一条规定,多交的是当时可以申请退税的,所以是从一号开始。
对方可以申请退税,相当于多交了2%的增值税。那我司呢我司购买方按多少进行抵扣呢?
这个你们按照1%的税率抵扣
老师这个是新政策大家口径都不太一致。有的老师说我们正常按3%抵扣就行。您认为应该按1%抵扣
我也比较认同您这种说法。因为对方退税的话我这边按3%又抵扣了那国家不就亏了吗
你得看情况,比如说对方给你们开3%的发票,对方也没有作废或者重新开就可以,不可能,对方按照百分之一来交税,你们按照3%抵扣。
老师我有点乱捋不清了。两种情况一种是对方退税另外一种是不退税 对方按3%交税,我司按1%抵扣, 对方退税按1%交,我司还是按1%抵扣
对方按3%交税,我司按3%抵扣, 对方退税按1%交,我司还是按1%抵扣
这咋确定啊?他如果按3%交了,又去税务局申请退税,这种情况我怎么能知道呢?如果对方告诉我了而且我按3%抵完后,我应该怎么账务处理又变成以后1%呢?
我也不能凭对方告诉我退税了,我就重新做账吧。我应该有所依据吧
他交税了再去退税的话,你们抵扣以后税务局应该会找你们的。
所以这种情况是你们双方应该提前沟通好。