可以不用退回的 2022年12月31日小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入免征增值税政策到期后,在1号公告出台前部分纳税人已按照3%征收率缴纳了增值税,能够退还相应的税款么? 答:按照1号公告第四条规定应予减免的增值税,在1号公告下发前已征收的,可抵减纳税人以后纳税期应缴纳税款或予以退还。但是,纳税人如果已经向购买方开具了增值税专用发票,应先将增值税专用发票追回。

老师我司是1月3号收到一张小规模开的3%建筑服务的专票。请问是不是应该联系对方退回重新开,现在按最新政策1%开专票??
我司收到一张小规模开的3%的专票,开票日期是1月3号。请问需要退回让他重开吗,按昨天新颁布的政策1%开???
9号昨天新颁布的小规模开专票按1%。请问我1月9号前开的3%的专票需要退回重开吗?
老师1号到8号期间开的小规模专票需要客户退回重开吗
2023年1月12日小规模纳税人需要开具专票给客户,合同签订的是按3%增值税开具专票,9号政策公布减按1%开具专票,但是客户要求仍按3%开具,那么还可以开具3%的专票吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
安3%缴纳 想要安1%就退
我司是购买方。我不用主动给他退回我按3%正常抵扣进项就可以是吗?
还是说给他退回,让对方重开好?
你问下对方,看对方的意见了
如果不退回的话我们是按3%确认进项还是1%呢
你好按照3%来抵扣增值税。
那这样不就国家亏了吗?
你好,他按3%来交增值税。
刚才你说那个政策第四条那意思不是说多交了可以退税吗?对方如果申请退税,我这儿又按3%抵扣了那国家不就亏了吗?
你好,多交了退,退的是普票,专票,必须开红字发票才可以退。再开1%的。
那老是这样折腾不就墨迹了吗?我按3%抵扣了,下月他又给我红冲了又给我新发票。我还不如这次直接给他退回让他作废重开呢
你只他如果这个月他不缓冲,你问一下对方只要不红冲的话,这个发票就永远就不要红冲了 你现在问下对方 直接他按照3%来交增值税,你按照3%来抵扣。