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宾馆 1.8号客户入住, 房费是110元 交现金200元 ,收银员以现金入账,1.9早上现金上交,1.9中午客户退房,退现金90元 请问老师,1.8和1.9这两天的会计分录怎么做?谢谢

2023-01-10 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 09:06

您好,1.8号客户入住, 房费是110元 交现金200元 ,房费多少,押金多少

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快账用户4740 追问 2023-01-10 09:07

房费110 押金是90

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:08

您好,借库存现金200贷预收110其他应付款90, 借其他应付款90贷库存现金, 借预收110贷主营业务收入,应交税费应交增值税

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快账用户4740 追问 2023-01-10 09:09

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:10

您好,您客气,非常荣幸能够给您支持

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您好,1.8号客户入住, 房费是110元 交现金200元 ,房费多少,押金多少
2023-01-10
您好,你这个分录增值税科目不是平了吗?
2019-11-26
应该按照包含着佣金的来确认收入。借应收账款,贷主营业务收入, 扣除佣金收款借银行存款 销售费用, 贷应收账款。
2025-11-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-17
1. 确认全部收入(不管是否收款) 借:银行存款 78951(已收款部分)借:应收账款 - 合作团队 98115(团队欠款部分)贷:主营业务收入 177066(小规模无需计提增值税,直接按含税金额入收入) 2. 确认应付团队返佣 借:主营业务成本 79679.7(返佣属于业务成本,而非费用)贷:应付账款 - 合作团队 79679.7 3. 抵扣欠款与返佣(团队欠款冲减应付返佣) 借:应付账款 - 合作团队 79679.7贷:应收账款 - 合作团队 79679.7 4. 处理定金退款(从应收团队款项中扣除) 借:其他应付款 - 客户(定金)100贷:应收账款 - 合作团队 100 5. 收到团队实际支付的款项(18335.3 元) 借:银行存款 18335.3贷:应收账款 - 合作团队 18335.3(此时 “应收账款 - 合作团队” 余额为 0)
2025-11-17
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