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老师,去年12月开的免税票,今年需重新开具1%的税前票,这个账务怎么处理了

2023-01-10 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 10:47

你好 这个你要 借:主营业务收入 贷:应收账款 然后这个月 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税 1%

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快账用户3892 追问 2023-01-10 10:51

第一个分录是12月做,下面这个分录是1月份做嘛?还是这两个都做到1月份

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:54

这两个都是在1月份做的

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快账用户3892 追问 2023-01-10 10:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:56

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 这个你要 借:主营业务收入 贷:应收账款 然后这个月 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税 1%
2023-01-10
你好 借:主营业务收入 增值税 1% 贷:应收账款 然后 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税6%
2023-07-08
你好  ;那你开的是专票还是普票; 对方是否认证 了 ?   
2023-05-04
你好,今年2月红冲 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 并重新开具发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 去年的账,是不需要做调整的 
2023-02-13
你好,冲红的冲减收入,重新开具的,重新确认收入
2021-03-30
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