先冲销,然后按正确的分录做
你好,如果暂估入库的成本回来的发票和暂估成本的数一样,之前暂估已经结转过成本了。现在发票回来就不用结转成本了吧
老师,我5月按不含税价暂估了货物,并且当月已经全部结转成本,6月发票回来价格比当初暂估的价格高一些,我红冲了5月的暂估之后,当初结转的成本需要调整吗?
老师,以前暂估的发票。后来来票了。当时忘冲暂估了。现在我得如何调账
我之前暂估的票到了,当时暂估完了后结转了成本,我现在票回来除了要把暂估的票冲销外,调整成本咋调。
老师你好,请问我之前暂估A B产品A少暂估200,B多暂估200,都已经结转成本了现在来票了,应该怎么调整
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
因为当时暂估结转的成本比如是数量10个,单价2,成本是200,现在票回来了数量是10,单价是1.5,成本是150,等于当时多结转了50元的成本
没事,金额小不用调整的
当时对结转的50元不用调整吗
你现在发票到了可以直接做到12月
没有,22年的暂估,票开到1月份了。
你发票到了直接根据发票的金额预估