同学,你好 不可以的
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗
老师,我们不是物业公司,
老师,那不可以抵扣政策依据是什么呢?
同学,你好 你是这部分是简易计税,那对于这部分获取的进项不能抵扣
那我的水费的进项除了建筑公司使用以外 还有正常的我们办公区的人员使用 并且发票都是开在一起 我怎么区分这个部分不能抵扣呢
同学,你好 如果区分不了,那就整个不能抵扣
那我的水费即使说取得了专票 我进项税额依然不能拿去抵扣对吗 按我的要把这部分的进项直接做到其他业务成本吗
同学,你好 嗯嗯,是的
那如果认证抵扣的话,我们要做进项转出的吧?
同学,你好 嗯嗯,是的