您好,意思是少报收入了吗

老师,我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
和客户对账,客户少付几千元,我按扣除后的金额开算不算偷税漏税?
和客户对账,客户少付几千元,我按扣除后的金额开发票算不算偷税漏税?
老师 我们1千元买的产品 对方开普票给我们,我们卖给客户开13%税专票,还是按1000元的卖的话,亏了多少怎么算的
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
不是,就是对账232000元,客户说少付2000元,那发票我可以按230000元?
没问题,可以按照这个开票,剩下的以后再开。
那个2000,客户不给了
那你也应该把2000确认收入的
对账的时候对账单就是扣完二千后的金额
意思是实际交易金额就是减去2000的吗
对的,对账单上面就写了实付多少,实付就是扣除后金额
那就不算是偷税漏税的
按什么金额开具
按照对账好的金额开票
就是扣除后的金额开具发票
对的,没错,就是这个金额。