要么就一直应收账款挂着 要么就转营业外支出了

老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师,我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
老师,给客户开了1张一万的发票,现在需要退费1000,我们扣除了税额,退客户990元,发票不再要回了,钱能直接退到对方公司账户吗
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
老师好,我单位是小企业会计制度,2009年购入的固定资产未提折旧,应该怎么
老师您好,公司采购原材料给对方付款后,他用他们公司另外一个账户给开的发票,这样的话就对不起来了,这种情况需要怎么处理呢?
张总和李总各自持股甲管理公司、乙管理公司,然后甲乙两个管理公司作为股东成立一个建材公司,后期建材公司利润分红的直接转给甲乙公司对公账户,需要甲乙提供发票吗?
公司的搬运补贴(补给公司的员工),入什么会计科目?具体明细会计分录?
下次合作开票扣出来行吗?老师
你是说下次在有业务 开票少开这么多是么 也是可以的