你好,你把固定资产清理改成其他业务收入,借银行存款贷期的业务收入应交税费,做这个需要申报增值税。

因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账?怎么做分录?目前账上是留抵
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师,资产负债表的营业收入包括代开的专票收入吗?我做了代开的专票,但是跟申报表上本年数就不一样,就是差这个代开的,哪里错了吗?
做了一个固定资产的清理,但是跟我申报表不一样了,申报表上多了我开的普通发票的金额,但是我做账系统里,那个不做在主营业务收入里,跟表差了那个数据,不知道怎么申报了
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致?
老师麻烦帮我看看分录对不对?报税系统里面跟财务软件上的金额对不上
是的是的,你这个分录是正确的,正规的也是按照这个来。
但是你这个申报了之后,你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致。
怎么会出现这样情况?
你好,因为你这个申报了增值税,它的固定资产清理又不在营业收入里面填写,不就造成了差异。
那这个要怎么办?不管还是调账?
你好,你自己决定的,我建议你是调账,因为你税务局后期查到的话,也会要求你调整的。