同学你好 借:主营业务成本2200 贷:库存商品2200 借:合同资产4520 贷:主营业务收入3000 合同负债1000 应交税费-应交增值税(销项税额)520
老师,给达人的佣金怎么账务处理
增值税及附加税计提缴纳分录,印花税计提缴纳分录
老师好,我公司是一个培训机构,收取学员的住宿费,但是没有房屋所有权,这个住宿费能计入收入么
今年三季度所得税报表职工薪酬怎么填?
老师,老板办私事去外地的住宿费可以抵扣吗,有风险吗?
老师好,报表的数据有些不太确定,在电子税局是否能够先提交财务报表报送,后面过了报税期是否可以修改过来,这样操作可以吗
老师,您好,我想咨询一下,我们是民办非企业医院,现在税务局说我们有固定资产折旧,但是没有交房产税,但是我们这个属于非盈利性医疗机构吧,是不是享受免税政策?有没有文件呢?
老师,出售固定资产开票,这个不含税金额算收入吗?需要在企业所得税营业收入里体现吗?
我们和A公司是关联公司,通过二手车开票给B公司,B是A的供应商,由此签订三方协议以车款抵消货款,那我们公司做账应该怎么做
老师,麻烦给看一下这个凭证。怎么回事。给解释一下,谢谢
借:合同资产4520 贷:主营业务收入3400 合同负债 50*12=600 应交税费-应交增值税(销项税额)520
支付维护费 借:合同负债 50 贷:银行存款 50 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
老师,他这题的增值税税率13%,加了这个条件,这题的金额还是向您写的那样吗
是的,增值税金额 4000*0.13=520 请参考