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老师这题怎么做呀?写会计分录

老师这题怎么做呀?写会计分录
2023-01-10 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 15:46

同学你好 借:主营业务成本2200 贷:库存商品2200 借:合同资产4520 贷:主营业务收入3000 合同负债1000 应交税费-应交增值税(销项税额)520

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:49

借:合同资产4520 贷:主营业务收入3400 合同负债 50*12=600 应交税费-应交增值税(销项税额)520

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:49

支付维护费 借:合同负债 50 贷:银行存款 50 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快

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快账用户5576 追问 2023-01-10 15:54

老师,他这题的增值税税率13%,加了这个条件,这题的金额还是向您写的那样吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:55

是的,增值税金额 4000*0.13=520 请参考

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同学你好 借:主营业务成本2200 贷:库存商品2200 借:合同资产4520 贷:主营业务收入3000 合同负债1000 应交税费-应交增值税(销项税额)520
2023-01-10
同学您好, 1、2015年4月1日, 借:长期股权投资    95.9   【(4-0.2)*25%2B0.9】        应收股利   5   (0.2*25)    贷:银行存款   100.9 2、2015年4月28日, 借:银行存款   5    贷:应收股利   5 3、成本法下不做会计处理 4、2016年3月10日, 借:应收股利   50   (2*25)    贷:投资收益   50 5、2016年3月31日, 借:银行存款   50    贷:应收股利   50 6、成本法下不做会计处理 7、2018年2月28日, 借:银行存款   25   (1*25)    贷:投资收益   25
2021-12-28
1借在途物资60000 应交税费应交增值税进项税额7800 贷应付票据67800
2022-06-15
好了吗?老师
2022-09-21
你好同学 2019年 借,信用减值损失3800*5%=190 贷,坏账准备190
2022-08-20
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