你好,待认证进项税额,发生的时候,是计入借方正数

老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
为什么待认证进项税额是负数而不是正数呢?
有进项税额转出,是放在借方负数还是贷方正数
待认证进项税额借方是正数还是负数?
老师6月期末显示:待认证进项额借方正数,应交税费贷方负数,正数大于负数。怎么处理谢谢