你好,没问题,这个是可以的。

老师请问在单位做到这个月底,如果做退工单了,这个月就是1月份的社保不是下个月10号左右公司交吗,那交不进去了吧
老师您好咨询一下我公司22年7月份开业,12月份申报个税时其中一名员工工资加奖金18000元,该员工之前月份申报个税5千左右,累计年收入未超6万,申报时应纳税额为0请问这样可以吗?
老师,请问下如果之前月份工资只做3000左右,12月做2万,为了少交税,请问可以嘛?
6月份做工资计提时,6月份员工上班了3天,管理人员上班23天,按照实际去计提工资,还是按一定比例计提,6月份销售只有3万左右,请问老师如何操作
老师请问公司有个员工之前一直没有给做工资,也没有发放,这个月补做了之前月份的工资,下个月申报时一次申报可以吗?
柠檬云专业版购买,怎么区分私人用和公司用,
电子税务局如何解绑办税人 、财务负责人?
幼儿园一个季度的保教费80万,伙食费10万,要交税吗
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
那现在如果利润是20多万,扣除以前年度补亏外还要8万的利润要交税2000多,那啊有什么方法可以不交的?
老师,请回答
现在来说美好办法,你需要提前准备发票才可以的
可以暂估发票金额10万左右嘛?因为帐快要交接出去了
可以,但是暂估不也是没有发票吗
跟企业说下,后期让他们想办法取得发票,不然5月汇算清缴让他们自己想办法,要不要交税就不是我的事了
哦,那你现在也只能这么处理了
还有一家公司,之前是一般纳税人简易征收的,税率3%,后来期满2020自动转为一般征收了,可开的发票税率还是3%,那是不是专票就不能抵扣了?企业是2022年4月才告知的
您好,是的3%还属于简易征收所以不能抵扣进项税额
可之前对方开给我们的进项发票我都做普票了,这样会不会有问题的
你做普票不是正合适吗,反正也是不抵扣的。
可系统不还是可以抵扣的嘛?企业会不会说的?
这个你得看看是不是简易计税对应的进项,要是对应的就不能抵扣。
当时其实已经不是简易计税了,可企业自己不知道,开出去的发票税率还是3%,请问怎么处理?
那这个就得把开出去的发票冲销了,再抵扣进项税额
那不说也可以的吧,反正是之前的事情了,而且是2020-2021年的事情了
哦,你要是说都打算离职了,也就没必要说了
那请问如果是代账会计,最后要交接前,要不要跟企业对往来了?
那肯定是需要对的,估计对方会让你整理清楚的。