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老师,请问下如果之前月份工资只做3000左右,12月做2万,为了少交税,请问可以嘛?

2023-01-10 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 17:54

你好,没问题,这个是可以的。

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:08

那现在如果利润是20多万,扣除以前年度补亏外还要8万的利润要交税2000多,那啊有什么方法可以不交的?

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:22

老师,请回答

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:34

现在来说美好办法,你需要提前准备发票才可以的

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:35

可以暂估发票金额10万左右嘛?因为帐快要交接出去了

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:35

可以,但是暂估不也是没有发票吗

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:37

跟企业说下,后期让他们想办法取得发票,不然5月汇算清缴让他们自己想办法,要不要交税就不是我的事了

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:39

哦,那你现在也只能这么处理了

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:41

还有一家公司,之前是一般纳税人简易征收的,税率3%,后来期满2020自动转为一般征收了,可开的发票税率还是3%,那是不是专票就不能抵扣了?企业是2022年4月才告知的

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:46

您好,是的3%还属于简易征收所以不能抵扣进项税额

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:48

可之前对方开给我们的进项发票我都做普票了,这样会不会有问题的

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:51

你做普票不是正合适吗,反正也是不抵扣的。

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:51

可系统不还是可以抵扣的嘛?企业会不会说的?

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:52

这个你得看看是不是简易计税对应的进项,要是对应的就不能抵扣。

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:53

当时其实已经不是简易计税了,可企业自己不知道,开出去的发票税率还是3%,请问怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:54

那这个就得把开出去的发票冲销了,再抵扣进项税额

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快账用户6891 追问 2023-01-10 19:55

那不说也可以的吧,反正是之前的事情了,而且是2020-2021年的事情了

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:57

哦,你要是说都打算离职了,也就没必要说了

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快账用户6891 追问 2023-01-10 20:16

那请问如果是代账会计,最后要交接前,要不要跟企业对往来了?

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齐红老师 解答 2023-01-10 20:17

那肯定是需要对的,估计对方会让你整理清楚的。

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