你好; 你正常处置合理的损失; 可以税前扣除的; 除非你 低价转让就得调增 的

老师,我想问下,我们公司买了货物,没要发票,货卖出去了,也做了成本,汇算清缴的时候需要调增吗
注销的时候,有未收回的留抵税额,做了营业外支出,做汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
老师,货物运输,卖了二手车,处置的时候做了营业外支出,到时汇算清缴的时候要调增吗
无法收回发票的支出,做账记到营业外支出了,汇算清缴的时候需要纳税调增吗
老师,我是货运公司,名下有几辆车,22年当二手车卖掉了一些,记入营业外支出处置资产损失,这笔营业外支出现在汇算清缴要调增吗
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
买进来的时候10万,卖出去5000元,要调增吗
你好; 你净值有多少; 你折扣好久了 。先去看看 净值多少
差不多一辆亏6.7万
你好; 不是 ;我是问你 净值还有多少 ; 看 5000会不会少了
净残值5%他--
净值 = 原值 - 累计折旧的金额; 去看看你还有多少金额净值 ;等下你 很高的净值 ; 你去5000卖 了; 到时会补税的
老师,我看了下,净值13万,卖了5000
你好; 那你 过低销售了 ; 你这样 到时怕税务局找补税的
发票都开了,没办法。所以现在营业外支出比较高,想问下汇算清缴的时候,会不会调增
你好; 汇算就得 调增处理的; 是的