同学,你好,你直接把你们的发票复印给他,盖章就能用,不重开,看是否可以
19的发票已经对方给遗失了,现在是20年,普票,现在我要重新开一张发票,之前的发票该怎么处理?
请问老师,19年收到一张开错的发票。我司要求对方重开,对方说作废麻烦,可以开一张现在这个日期的发票给我。开现在日期可以吗?
老师,请问2019年我们开的专票,对方未抵扣,现在对方要求我们重新开,那19年的发票我们还可以作废给他们重新开吗
老师,问下19年开的发票,对方现在说发票丢失了要重新开,之前的发票怎么处理?怎么做账?新开的发票怎么做账?
你好老师,19年开给对方的发票,到现在一直未付款,对方说当时发票丢了,叫现在重新开,请问19年发票金额可以怎么处理?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
你好老师,对方是国企,说是不这样不行
那你就相当于重复做发票,两笔收入入账了,你想好
就是呀,有没有什么好的处理方法
这个就是双方沟通了,如果必需的开,你们为了收回来钱,这个有时候也就认了,或是和对方要税费,这个主要看双方的认可和沟通情况了
这个19年开的发票又不能做坏账是吗?
不可以的,实际是可以作废,但是你收不回来原始的发票
好的,我知道了谢谢老师
同学你好,不客气的