同学你好 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

老师,我们是房产开发有限公司,老板用房产资质建一个宾馆,老板自己给房产公司拨来10万元,可是我们建立宾馆在建筑公司在建,然后建筑公司给房产开来发票10万元,我们把10万元拨付给建筑公司,这笔分录怎么记账
老师你好,我们是建筑行业,甲方拿房抵我们的工程款,房子不是直接给公司,而是指定给了一个股东,该如何做账处理?
老师,我们是建筑公司,我们在甲方包下来的项目又分包给个人一部分活,现在是我们给甲方开了发票 甲方没钱给 想用房子抵欠我们的工程款,我们又不想这房子入到公司名下,想直接抵给哪个在我们公司包活干的个人 可以吗??
老师,我们是建筑公司,做了工程,房地产商现在没钱支付给我们,就拿商品房抵工程款,这个怎么做账?
老师,我们是建筑公司,有个挖机给我们干活3万元,这个司机在我们房产公司拿了个房子,款也没付清,想用建筑公司的挖机费抵房款,应该如何记账?
营业执照办好了,个人扫码登录了,想开通一般纳税人,为什么个人扫码登录了,不行的。
老板私下支付给分包方的款项,对方是个人没有开发票过来,在账务处理的时候要不要体现借:主营业务成本,贷:其他应付款 对方和老板谈的到手这些钱的,也不开发票,还是直接不做这笔分录了呢?不抵扣成本会好一点,不知道要怎么处理会好一点?
你好老师,我想问一下,我家24秒年有一笔审计费20 万,凭证做的费用,但没有发票,汇算清缴时候这笔费用调增了所得税,今年25年也没来发票,要调账,要做以前年度损益调整,我想问老师这怎么做凭证啊,所得税还用以前年度损益调整吗
老师,劳务报酬,稿酬,特许权使用费在个人所得税汇算清缴的时候不足4000块钱,是减800,作为收入额,还是直接打八折乘以80%作为收入额?
支付给外包公司的社保公积金金额,属于现金流量表里面什么项目呢
老师您好,记账的时候把计提工资和社社保与发放工资和缴纳社保都记账在同一个月,可以吗?
老师,您好。我公司是小规模纳税人。之前开了发票季度超过了30万,缴纳了增值税,所得税现在要红冲发票,金额有点大。是否会退回增值税和所得税?有税务风险吗?
老师,请问现在电商平台向税务推送数据,是都是按季度推送,还是也有按月推送的
老师,公司转账到股东,股东再用个人存单(存半年)做质押,银行开承兑汇票支付货款,像这种,怎么做账务处理
公司给员工发的提成我是跟工资合并申报吗
没看懂,我是建筑公司,该如何记账?
我以为咱们是房产公司。 借固定资产 贷应收账款
建筑公司不是做工程施工嘛
作为建筑公司,他的成本计入工程施工。 借工程施工 贷:原材料等。 但是他的换来的房子是他的资产,要计入固定资产