您好 请问是一样的配件吗?

某百货商场1月份发生的主要经营业务如下:(1)购入羽绒服装一批,取得增值税专用发票,注明金额40万元,其中5%送给困难职工。(2)将上月购入的电视机10台(成本为5万元)奖励给年度表现优秀员工,每台零售价格0.6万元。(3)采取以旧换新的方式销售A型电冰箱300台,每台零售价格0.3万元,每台旧电冰箱作价0.02万元。支付运费取得一般纳税人运输单位开具的专用发票,注明金额为0.8万元。(4)春节临近,向某福利院赠送A型电冰箱16台(A型电冰箱最近时期平均售价为0.3万元/台)。(5)当月商场零售其他商品(增值税用税13%),销售额为95万元。(6)发现一批库存包装物(上月购进已抵扣进项税额,货物税率为13%)因管理不善被盗,账面价值2万元。(7)转让2012年购入的办公楼取得400万元,购入时买价为100万元,契税3万元。企业选择不动产与机构所在地同城假设:上述各项购进取得增值税专用发票当月均已勾选抵扣。回答下列问题计算商场当月发生的销项税额计算商场当月准予抵扣的进行税额计算商场当月发生的进项税转出金额计算商场当月一般计税方法下的应纳增值税税额
1.宏达公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。6月份发生经济业务如下(如无特殊说明,当期取得的专用发要均于当期勾选抵扣!!(1)1日,购入A材料一批,共3000公斤,单价30元,增值税专用发票注明增值税税额为11700元,材料已验收入库,货款以银行存款支付。[2)2日,购入B材料一批,共15吨,不含税单价4000元,取得专用发票,材料已验收入库,款项尚未支付。另,企业以银行存款支付购货运费5450并取得运费专用发票(3)5日,在发票综合服务平台勾选抵扣上月取得的2张专用发票,税额15600元。(4)7日,收到某投资者作为投资转入的机器一台,双方协商确定的价值为220000元(假定价格公允),取得投资方提供的专用发票,注明价款200000元,增值税额为26000元。(5)8日,一台生产设备损坏,委托某修理厂修理,以银行存款支付修理费,取得专用发票注明金额7000元。(6)12日,购入一间仓库,取得专用发票注明价款500000元,款项用银行存款支付。(7)15日,将上月购入的H产品给员工发放福利,H产品账面成本为8000元编写会计分录(题目完整)
1.天勤会计师事务所注册会计师常胜、李华于2010年3月12日完成了对东方股份有限公司2009年度会计报表的外款审计工作,现正草报审计报告,按审计业务的定书的要求,审计报告应于2010年3月30日提交,在复核计工作底稿时,两位会计师发现存在以下几种主要情(1)审计工作底稿示2009年度利润表重要性水平方面为85万元,2009年12月31日的资产负债表重要水平为95万元。(2)2010年3月7日,该市高级人民法院最终裁定,2010年1月大华公司控告东方公司侵权成立,应赔偿大华公司130万元(3)东方公司2009年度计提坏准备的比例由200度应收账歌年余额的3%提高到5%(4)在对东方公司2009年12月31日甲种库存商品进行监时,发现数量短缺1000件,其单位成本870元,但东方公司未作调整(5)东方公司2009年6月购置一台价值50万元的设备,业已入,当月由管理部门启用,但当年并未计提折旧该公司会计策规定,设备折旧年限为5年,残值率为10%要求](1)针对上述第(1)种情况,两位会计师应选择的重要性水平为多少?为什么?(很急麻烦快点)
我们单位生产产品,要用水泵在里面当库存商品配件,水泵十台单价都不一样,我可以入库十台,取平均值,然后领用的时候就写几台,单价就乘以平均值
它是生产墙面保温板的。就是一些沙子,水泥,挤塑板等,然后生产成可以出售的保温板。平时老板负责各种款项的收支转款,打款收款都是老板自己弄,我不沾钱,我需要用钱就写请款单支3000元备用金,用完再申请备用金。我负责日记账和全盘内账。只有一个公户付进原材料的货款,收出库产品的销售款。还有一个中行偶尔有一笔银行承兑汇票的进账,偶尔老板也会从这个中行里转钱出去付款。还有员工平时垫付的一些小的开支,垫付的修理机器的费用,垫付小配件的费用或者老板自己垫付的开支,车险费用,月底老板会给报销。但是领用原材料都没有领用的单据,
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
一样的功率不一样单价就不一样
功率不一样 那应该分别单独入账计价的 不是同样的货物