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老师,进项税额转出没有转到未交增值税,未交增值税是按照电子税务局交的计提的,调整分录怎么写

2023-01-10 23:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 23:48

月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

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快账用户8832 追问 2023-01-10 23:50

老师,之前月份有进项税额转出没转,怎么做调整分录

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齐红老师 解答 2023-01-11 00:00

借:原材料,贷:应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户8832 追问 2023-01-11 00:02

月末进项税额转出结转分录

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齐红老师 解答 2023-01-11 09:00

这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
2023-01-10
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
你现在结转了进项、销项,没有余额了,都有哪些科目还有余额?
2022-07-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-01
先确认所有已开票和收据的金额,然后按以下步骤调整: 1. 将未转的销项税额转入“未交增值税”。 2. 处理未抵扣的进项税额。 3. 结转本月已缴税款至“未交增值税”。 具体分录如下: - 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 - 对于未抵扣进项税: - 借:原材料/库存商品等 贷:应交税费-未交增值税 - 结转已缴税款: - 借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 确保每月都进行这样的结转,避免累计问题。
2024-09-21
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