暂估一个费用 借管理费用 贷其他应付款 汇算清缴红冲这个需要调增

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    企业所得税预交申报表中固定资产加速折旧(扣除)调减额这个是汇算清缴填还是本季度填写
11月份购进电子设备1台,12月份按照固定资产计提折旧。现申报企业所得税填加速折旧表还是汇算清缴的时候把这部分加速折旧了
老师 企业所得税表2 固定资产加速折旧忘了报了 到汇算清缴时候 再报行不行
汇算清缴时固定资产加速折旧缴纳的企业所得税少,季度申报企业所得税得按照正常折旧缴纳企业所得税,汇算清缴后再退税吗?怎样能不提前交?
老师,我们23年1季度报企业所得税的时候,加速折旧一次性扣除了几辆车,现在该做企业所得税汇算清缴了,我该怎样填写固定资产折旧这个表呢?
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
账面是次年一月冲红那个暂估的管理费用吗?
可以 也可以汇算清缴红冲