同学你好,总公司做的部分有总公司给客户开发票,然后由分公司将款项转给总公司
老师,我们公司是园林绿化工程公司,我们的账务,项目是跟总公司做在一个账套里面,没有单独核算。现在我们领导,让我做一个项目的7-9月的利润表。这个项目是老项目,发票是开工前,甲方就让提前将发票金额全部开给他们。后期按照进度拨付工程款。我现在只能根据流水账来分类这个项目的各项成本费用支出,但是,我对营业税金及附加这里该怎么填列,不太清楚?
老师,今天把报表拿给银行和审计看,他们说我公司项目是政府PPP项目,费用不能计入损益类!那个银行的人说话好难听,差点把我骂哭了!然后我问总公司的财务总监,他跟我说把有关项目成本的费用计入其他应收款—**工程PPP项目,然后下面再设置3级和4级科目,可是现在我都做的是筹备期,我现在把费用一部分调到长期待摊费用—开办费,然后还有一部分调进了长期应收款里—**工程PPP项目,这样可以吗?
老师好:我们有一个跨区项目,期初一部分成本己在总公司列支,包括进项税额,由于工程要求需要开立项目专户,开立了项目分公司,项目帐套后期是独立核算的,之前的工程成本按进度巳经在总、分公司分别结转,请问老师:现在分公司回款,总公司通过什么科目把之前在总公司列支的成本收回来。
老师好:我们有一个跨区项目,期初一部分成本己在总公司列支,包括进项税额,由于工程要求需要开立项目专户,开立了项目分公司,项目帐套后期是独立核算的,之前的工程成本按进度巳经在总、分公司分别结转,请问老师:现在分公司回款。总公司通过什么科目把之前在总公司列支的成本收回来。我问的是对方科目,一方用其他应收款,过渡科目是什么,怎么冲平
老师:我们是建筑施工企业,收入和成本已经在2022年确认,己经匹配结转,分公司开貝发票。2023年分公司回款,想把之前在总公司列支的成本费用所花的钱转到总公司,一方用其他应收账款,对方科目是什么,怎么过渡冲平?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,A供应商与B工厂合作,B从A购进原料,加工成品出售给B的客户C,A给B垫付原料款和一切费用款,收取垫资款的一定利息。 名义上是以来料加工的形式,A给B付加工费,A与C签销售合同,加工成品从B厂发货给C。 A以委托加工入账,代B支付的运费计入销售费用,那运输合同,A与运输公司单独签,还是根据实际情况签(AB和运输公司签三方协议,协议签上A仅作为付款方,根据B的指令付款,所有的责任属于B)?
我们购进一批冷释贴,10000贴,是用于做私域赠送的,目前已赠送了1900贴.这1900贴我怎么做账
老师,3季度所得税申报时,能否弥补以前年度亏损?
公司开具商品房销售发票,税率是多少?开啥名称?还需要交那些税
老师好,如果外资贸易型企业,做账的话,要用这种财务软件吗?请问现在使用的是用友,填制凭证为什么好像没有这种币别、本位币、汇率?
请问一下结转成本时可以不分客户,直接结转为一笔总数吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我单位上个月报增值税时未开票已入,这个月客人来开票,那如果开票大于收入了,这个月,那我是不是这个月未开票那里可以冲销收入
7月的免抵退税申报汇总表数据,会反应在8月的增值税申报表上。为什么不是同步反应
或者总公司给分公司开发票,然后分公司转款给总公司