你好,这个没有影响,税务局也是不会说什么的。

老师,我公司在2020年1月购入一辆20万的车,正确的话应记入固定资产并且累计折旧。但之前的财务错误的理解了一次性税前扣除的政策,直接记了一笔20万的营业费用,且记在了2019年12月,没有入固定资产,这样的话资产负债表里头固定资产那一栏就错了,并且之后买的三辆车也都是这样记账的。老师,您看我需要怎么调账才合适啊,是不是调账还不能影响利润表这些啊。然后第二个问题,固定资产一次性税前扣除的政策具体怎么理解啊,车折旧的话最低年限是4年,比如一辆车100万,我选择4年累计折旧,一年就是25万。那么一次性税钱扣除是说买了车的第一年可以一次性扣除当年的25万,还是扣除100万呢?谢谢老师,期待您的回复!
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
老师您好,因为八月把固定资产计提了一次性折旧,然后在12月做了调整,直接冲回,然后按月计提折旧,导致第四季度财报中管理费用是负数,这个影响吗?税局会查吗?有风险吗?
20:06<问答详情次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?
注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折8,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?娜娜呢52023-06-1420:08发布58次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师2025年也可以五年以内的都可以之前纳税调增了发票到了纳税调减注意一下时间五年以内2023-06-1420:10问追问为什么是5年之内呢?
老师你好,如果公司2025年底未分配利润是10万元,到2026年三月再做汇算清缴缴纳企业所得税2000元,那2025.12月的账咋计提,依据利润10万元暂估企业所得税5000元,再把10万-5000=9.5万元计提法定盈余公积吗,那2026年实际缴纳企业所得税2000元,在2026.3月分录再冲掉多计提的企业所得税和补提法定盈余公积吗
小规模纳税人计算下个月的印花税计提印花税,这个计提的基础数据怎么计算呀
专项附加扣除已经填报了,怎么自然人税务端里面没有自动带出来呢
老师好。小规模公司,发票开具情况: (*广告服务*广告牌喷绘、制作、安装),季度开票不达30万,需要申报(文化事业税及缴纳税费)吗?
老师,25年3月有个费用7000,前面是做应付账款的,10月反记账去做了现金付款,财务软件上做过了,电子税务局要改吗,就是负债表这笔货币资金有点出入?
老师,我问下企业所得税季度表,实际支付给职工应付职工薪酬是包含奖金的吗?这个月跳出来数字和个税金额不一致,要不要改成和个税一致的数字?
所得税 哪些项目需要调整,哪些项目需要调减呢?
老师,第3季度的个体经营所得税忘了计提,10月份申报的时候用二维码扫码缴纳了个体经营所得税,那第4季度是不是要补计提然后做支付?
你好老师 购买螺丝,借原材料-螺丝 贷银行存款 没有发票是不是也要结转成本
老师,临时工可以走公账吗, 没有交社保,
还是就是其他应付款挂帐200多万,应付-暂估挂帐160多万这个有风险吗?其他应付款是借法人款,
法人借款不能一直挂账,得及时归还的。
如果这个月不做处理,做12月申报这个还是有风险的哈,
对,最好不要挂账这么多的