你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
老师,收到航天280的维护费发票,这个月抵扣进项了,如何做账?
航天信息每年收580元,一个是280元税控盘维护费,还有300元是信息维护费,哪个是可以全额抵扣增值税,哪个是只能做费用,还是580元都可以抵扣增值税
老师,收到一张航天维护费怎么做账,只能抵减280元
老师问下收到航天一张300元的维护费,这个分录怎么做
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
借:应交税费(减免税额)280 管理费用20 贷 银行存款300对吗
你好,不对。 如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目 280,贷记“银行存款”等科目 280。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目 280,贷记“管理费用”科目 280。
那差额20怎么做账,实际扣了300元
你好,发票金额280,为什么会扣款300呢?
发票金额就是300元
开票金额是300元
这个300可以全额抵减吗
你好,发票金额就是300元,就是按300全额抵扣增值税,而不是280
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。