你好; 那说明你们是不是后面又实缴了金额; 你去看看明细账
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
不是股东,但是钱打进对公账户10万元,我做成了实收资本,应该入哪个科目,是其他应付款还是其他应收款?二级明细是不是要把人名字也写上呢?求老师回复!急
老师您好,我1月份明明做的凭证“实收资本是50万元”为何查看实收资本明细账是100万元?是我哪里出了问题?还是哪个环境我不懂?求教
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师们,老板是公司100%控股股东,2022年1月份注册,老板在2022年和2023年借公司周转资金3万多,挂在其他应付账款中,2024年4月份老板又分5笔分批打款给公司16万元(以注册资本金形式), 问题1:其他应付账款的资金与老板商量若他同意是否也转到实缴资本金中? 问题2:总注册资本金是200万元,我在挂账是先做了借:其他应收账款—老板 200万元 贷:实收资本 200万元,借:银行存款16万 贷:其他应收账款 16万 这样做分录合规吗? 问题3:老板在4月份交的这16万注册资本金是否需要出纳写收据?(暂时没出纳,我做账并兼出纳工作),是否去工商局备案出具出资证明?
我查了明细账,实收资本就一笔业务100万元,我也差看了记账凭证只一笔业务50万元(投资款)
你好; 那你去看看 到底有没有收到 另外的50万 ; 你 去看看 是收到的100万的实缴金额 ; 还是50万的实缴金额; 这样才好判断的
老师您好,我找出来了,是重复记了一张记账凭证,而且是一月份的记账凭证,我现在二月末才发现,怎么处理?
你好; 那你去红冲下; 红冲比例处理
直接在二月末制作一份冲红的记账凭证吗?
这样可以吗?
1. 是的; 直接红冲即可; 可以的
好的,谢谢,摘要:冲销1月份重复记录的实收资本,可以吗?
是的; 就这样写即可 把凭证号注明下
好的,感谢老师,我会给你五星好评的
不客气的; 谢谢你 ; 帮到你就好