你好; 这个是的; 计提是这样来做账分录的 。 但是你是啥类型的公司 ;怎么直接计入主营业务成本去了

员工报销为公司购买粽子发给员工分录: 借:管理费用——职工福利 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 对吗?
给临时员工购买意外保险,要先计提,借主营业务成本\\福利费300元,贷应付职工薪酬福利费300元?,可以吗??!
给员工购买意外险,这样录凭证吗? 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
计提员工人身意外保险费,借,主营业务成本\\福利费,贷,应付职工薪酬\\福利费,还是贷,应付职薪酬\\人身意外保险费呢?
老师,公司为员工购买的商业意外保险、雇主责任险是直接计入:借—管理费(保险费)贷—银行存款 ,还是贷—应付职工薪酬—福利费。在借—应付职工薪酬/福利,贷—银行存款。
还是说这个销项税额,无论是普票或专票都需要计入应交税费,应交增值税,也就是说都是需要缴税的?
降龙软件自动结转出来的凭证出错怎么办
朴老师进。 房开企业自用房地产和对外出租的房地产属于土地增值税中可售建筑面积还是不可售建筑面积啊? 在土地增值税清算中该怎么处理这部分的成本呢?
企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
一般做审计报告,哪些报告内容不披露对企业比较好或者没有差别
老师,我们公司老板用自己的钱买了5万的东西送人,发票也开到公司名下了,但是送人的时候开了4万的发票给客户,请问老师,我们应该按照4万来入账算折旧,还是5万来入账呀
老师,我刚刚入职感觉有点手忙脚乱的。我是在一家餐饮管理公司,有15家店,都是小规模的。我接手了其中的两家,现在是已经把10月份的内账结完了,接下来要整理外账部分。我有点不懂,外账怎么做账呀?是另外做凭证,那是不是就要有另外的账套呀?
公司很多抬头,有家公司接受其他内部公司的款项以后,再付给供应商,没有利润,没有成本,但是开了往来发票。算不算虚开发票?
#提问 老师:#提问 老师:工资薪金个人所得税申报,从自然人电子税务局平台申报,怎么总提示没有设置密码?在哪里设置? 可以让法定代表人在个人所得税app操作设置密码 财务负责人可以吗? 区大厅办理需要戴什么? 老师:财务负责人web怎么操作?
老师,债务重组债务方以非货币性资产清偿不是应该冲减债务的账面价值和转让资产的账面价值、 差额计入其他收益吗