你好; 经营所得税汇算是次年3月底之前哈; 不是5月底之前哦

请问合伙企业在一个纳税年度内有合伙人中途退伙,那退出的合伙人个税(经营所得)是否在一个纳税年度内需要申报年度个税(经营所得)
老师,个体户,个人独资企业,合伙企业,都是季度申报经营所得,年度申报经营所得汇算清缴是吗?
1. 有限合伙企业申报合伙人经营所得是按季申报,还是按次申报,或按年申报 2. 若合伙人需按经营所得缴纳个税 是合伙企业代扣代缴还是合伙企业通过自然人扣缴端申报,但扣缴是挂合伙人的,在合伙人账户上直接扣缴
老师,合伙企业合伙人经营所得个人所得税年度汇算申报也是次年5月31之前,和公司的企业所得税年报时间一样,对吗
请问:合伙企业,合伙人法人企业85%股权,另一个合伙人自然人15%股权,上年度亏损,在申报今年个人经营所得税B表时,有利润,是否可以弥补以前年度亏损?如果可以弥补以前年度亏损,公司整体利润就是亏损。 合伙人法人企业是否也需要申报个人经营所得税? 合伙人自然人是否可以享受以前年度亏损,就不交个人经营所得税了?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
好的,如果现在不调账了可以报了吗
你好; 你调账啥业务的; 之前季报数据错误了 ??
没有哈,就是说我不改数据了现在可以年报了吗
你好; 没有就直接年报就行了。 ;先把4季度报了