你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
老师请问有收入的当月暂估了成本,隔几个月后收到发票,发票怎么入账?
请问,当月的开票收入,没有取得完进项发票,是当月就要先暂估成本了
当月没收到发票暂估入账了,需不需要根据暂估结转成本?
老师,请问一下就是小规模开出的10万块钱免税票,在纳税申报的时候需要换算成不含税的吗?
公司目前还没有规模的销售业绩,只是每隔几个月有一单,给员工发工资也是有的月份发,有的月份没发,每个月多少老板也没说固定工资,这种情况做账是不是在没有发工资的月份也要“按照所在城市”的最低工资计提呢?
你好。4000一个月工资每个周未单休5月1至3号放假
之前地址在安徽合肥市里,现在地址经营异常了,新地址现在在安徽县城了,需要省会变更到县城,有可以吗
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
老师好,外贸企业出口退税,因退税率差导致需做进项转出,有多的进项发票,这部分可以抵扣吗
投资款比注册资金还多,怎么做账
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
收到发票的当月/季度没有销售收入成本票还可以入账结转成本吗?
你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我是在百度上面看到没有销售的当月不能结转成本,所以想问下到底是怎么操作
你好,没有销售的当月,当然是不能结转成本的
那你上面说的那些可把我绕晕了 我3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本,8月收到发票12万,这个分录怎么做?
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师,可是我8月甚至后半年都没销售,但是我收到的发票确是8月的,现在说没有收入不能结转成本,那我8月收到的12万发票做到哪里去? 是不是这样3月暂估库存商品10万已结转成本,8月收到14万发票先冲掉暂估的库存商品10万,再重新按照收到发票入账,不动3月那个结转成本分录,然后3月已经结转了10万成本,8月入账14万,剩余库存4万等后面有收入再结转成本吗?
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,你回复我上面那个问题,我马上就可以懂了,都已经摸到这一步了
你好 8月收到的12万发票 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 没有销售完的部分,等销售的时候才结转到成本