你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录

老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
老师请问有收入的当月暂估了成本,隔几个月后收到发票,发票怎么入账?
当月没收到发票暂估入账了,需不需要根据暂估结转成本?
当月没收到发票暂估入账,下个月还没收到就没暂估成本,只做了收入可以吗?
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
收到发票的当月/季度没有销售收入成本票还可以入账结转成本吗?
你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我是在百度上面看到没有销售的当月不能结转成本,所以想问下到底是怎么操作
你好,没有销售的当月,当然是不能结转成本的
那你上面说的那些可把我绕晕了 我3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本,8月收到发票12万,这个分录怎么做?
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师,可是我8月甚至后半年都没销售,但是我收到的发票确是8月的,现在说没有收入不能结转成本,那我8月收到的12万发票做到哪里去? 是不是这样3月暂估库存商品10万已结转成本,8月收到14万发票先冲掉暂估的库存商品10万,再重新按照收到发票入账,不动3月那个结转成本分录,然后3月已经结转了10万成本,8月入账14万,剩余库存4万等后面有收入再结转成本吗?
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,你回复我上面那个问题,我马上就可以懂了,都已经摸到这一步了
你好 8月收到的12万发票 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 没有销售完的部分,等销售的时候才结转到成本