你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录

老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?
老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
老师请问有收入的当月暂估了成本,隔几个月后收到发票,发票怎么入账?
请问,当月的开票收入,没有取得完进项发票,是当月就要先暂估成本了
当月没收到发票暂估入账了,需不需要根据暂估结转成本?
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
收到发票的当月/季度没有销售收入成本票还可以入账结转成本吗?
你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我是在百度上面看到没有销售的当月不能结转成本,所以想问下到底是怎么操作
你好,没有销售的当月,当然是不能结转成本的
那你上面说的那些可把我绕晕了 我3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本,8月收到发票12万,这个分录怎么做?
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师,可是我8月甚至后半年都没销售,但是我收到的发票确是8月的,现在说没有收入不能结转成本,那我8月收到的12万发票做到哪里去? 是不是这样3月暂估库存商品10万已结转成本,8月收到14万发票先冲掉暂估的库存商品10万,再重新按照收到发票入账,不动3月那个结转成本分录,然后3月已经结转了10万成本,8月入账14万,剩余库存4万等后面有收入再结转成本吗?
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,你回复我上面那个问题,我马上就可以懂了,都已经摸到这一步了
你好 8月收到的12万发票 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 没有销售完的部分,等销售的时候才结转到成本