同学,你好 如果有收入,就需要结转成本

未收到发票暂估入账的需要结转成本吗?
当月没收到发票暂估入账了,需不需要根据暂估结转成本?
老师,当月暂估的库存,卖出结转了成本,下月拿回来的成本发票,如果我当时暂估价和发票上的价款一致只需要去冲暂估库存就好,不需要去再调整上月结转成本了吧
发票暂时还没收到暂估了,成本要结转怎么暂估成本
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
那下个月还没收到发票怎办呢?
但是款付了
同学,你好 那下个月还没收到发票怎办呢? 没有收到发票,那还是暂估挂在账上
隔一个月收到发票我这样冲出对吧?
同学,你好 嗯嗯,对的
那我上个月是没收到发票但是付款了:
同学,你好 分录是对的
我这个月收到发票 借:库存商品。 贷:预付?
同学,你好 对,你红冲之后,重新做
个体工商户一般纳税人,把利润转出来到经营者户头,这样做凭证对吗老师?
同学,你好 嗯,可以的
发票超过了上月的预付款数,贷:预付是不是应该是22759?剩下的走应付?
同学,你好 嗯嗯,是的