啊,税率直接选择1%就可以的,如果季度30万以内普通发票是不需要缴纳的。

我想请问一下,一般纳税人现在普票没有享惠了,普票也要交税 但是一个季度不是还有45万的免税吗 那我想问,这免征税的这45万,我是开票的时候是要税率的选择,是选择免税,还是0税率啊
老师您好,公司增值税小规模纳税人,新政出来前我开票税率都是选的免税,我想知道今天出来新政后怎么开票的?举例说明:就是说开普票我不确定我是否月销售会不会超10万的时候该怎么选税率?如果我本月销售了8万就选免税?如果说11万税率就选1%?还是说不管超不超过我都要开成1%的票,报税的时候会税务局会做评定?以前没做过,谢谢老师
老师你好,我一个小规模公司现在开普票,是不是就要按1%税率开具,免税只是在申报的时候月不超过10万免增值税,我的理解对吗?
2023财政新公告出来了,我们是小规模纳税人,月销售额不超过10万,现在我要开普票,是不是税率还是选免税?不选1%吧
财政新公告出来了,各位老师请教一下,我们是小规模纳税人,月销售的也不超过10万。现在我需要开普票,免征增值税跟我开票时选的税率是没有关系的对么?普票税率我还是选1%对么?还是选免税啊?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录