你好; 福利费 或者招待费 比如餐饮 都是不可以抵扣的 ; 正常打车的话 要看啥业务发生的; 比如快递费 可以抵扣的

老师,一般纳税人公司,如果住宿费是专票,进项可以抵扣吗
老师,通行费发票如果是普票带税率的,不能按一般纳税人来计算抵扣税率,但可以按票面税率抵扣的吧?
老师,如果公司是一般纳税人,哪些普票的进项税可以抵扣,比如餐饮,住宿普票不能抵扣是吧,但是如果收到正规打车发票是可以抵的哇,还是快递费正规发票也可以抵扣吗
公司是一般纳税人,平时开的都是普票,如果收到费用的专票怎么做账?可以抵扣吗?抵扣是不是必须有专票的销项税才可以抵扣?
一般纳税人购买了汽车 机动车发票也可以抵增值税是吗?跟正常的进项抵扣一样吗?比如车是23万税是29900 只抵扣29900是吧?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
收到快递普通发票也可以抵扣进项吗,如果是员工打车出去办事,或者差旅打车的普通发票呢,比如滴滴
你好1; 普票不可以 ; 要专票哈 2; 不能的
为什么我昨天听你们的实操课老师说可以呢
你好; 除非是国内旅客运输服务方面的普票才能抵扣哈
比如我们去外面办事打车就是国内旅客运输服务啊,怎么刚才你的意思是不能抵扣呢
你好; 如果是的话; 就可以抵扣哈 ; 因为不清楚你打车具体开的什么发票内容 ;