你好是不是结转多了 看一下明细账找到原因
老师,我公司建筑劳务公司,一月二月三月份都没有收入,但是工程施工科目每个月借方科目都有余额,对于工程施工科目我月底应该怎么处理?没有收入是结转工程施工科目还是等以后月份确认收入的时候再结转工程施工科目?
老师好,想问一下建筑业工程施工就是成本,月末转主营业务成本吗 如果是人工费那么贷记应付工资,月末怎么转,应付工资是支付的时候冲掉吗?月底交企业所得税是吗?还有工程结算科目怎么核算,月末怎么处理?
好,老师,问下建筑施工单位的工程结算科目帐务怎么处理,月末怎么结转,这个科目是设置在哪里的,会计科目里没有这个工程结算科目,谢谢
老师,您好,我们是建筑企业,项目上购买矿泉水计入“工程施工”什么明细科目呢?
老师,我们是建筑公司,现在人工都归集在工程施工,期末工程施工科目要为零,我们也不想结转成本,你说这怎么处理呢
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?
没有结转多呢,项目都竣工了,项目上说还有一部分劳务没办结算,但是也不多了,就算那部分成本进来了,缺口还是很大,怎么办呢?
成本是按实际发生,那没有也就只能这样了。
那汇算清缴的时候怎么处理?
你先要找到负数的原因,然后调整帐。就行了。。要是有税会差异的,汇算清缴再调整。