后期拿发票来冲就是了

建筑公司,21年底时发票没到,暂估成本90万,当时做账为借工程施工90万贷应付账款暂估成本90万,到了22年一月份,发票到了110万,怎么做呢?老师?
老师好,我们是建筑行业,工程施工一级科目12月末是贷方金额,为什么呢?怎么处理?
老师好,我们是建筑行业,22年12月我暂估了一笔工程施工2500万,怎么处理呢?
你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
老师,我们法人成立了两个公司,现在想把法人社保转到另外一个公司,暂停原因咋写,工资不停发?
公司无票费用报销怎么处理
老师,我进项发票是电脑主机和显示器分开的,然后销售合同是一套,价格打包的,我开销项发票打包开一套可以吗?
不同的供应商对同一种货物开的发票税收分类编码不一样怎么办,他们说按照他们的业务资质来开的,变不了,我销项分类编码如何确定
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
朴老师你好,现在有在线吗?
老师好,两家环卫公司A公司和B公司被同一个C公司控股,那A公司可以给B公司开票吗?这样会有风险吗?
老师,请问卖衣服的收个人的款,可以开单位的发票吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师请问下收到的政府补贴的收款,怎么记账
水土保持费收滞纳金吗,相关文件依据是什么
后期估计没有这么多发票来了,工程都竣工了
那你就冲多余的暂估成本
好的老师,我还有一个问题老师,我们有个小规模公司,23年一季度开超了5万,得按35万全额征税对吧,现在跨季度了,还有办法红冲吗?
应该不行了吧,因为已经在一季度行成税金了
是的,现在没法红冲了哈