同学,你好 这样可以的
9、16日,以旧换新,共收取现金4.8万,其中已扣除旧货1万,开具普票。10、购置电脑一批,取得专票,注明价款2万,款项已付。11、20日,外购办公材料一批,取得专票,注明价款1000元,税额130元,办公材料直接交付使用,款项已付。12、21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本5万,进项税额是8000元,已在购进当期申报抵扣。13、25日,接受某单位投资转入生产用材料一批,并取得增值税专用发票,价款为10万,税额为13000元,材料已验收入库。14、26日,委托加工物资一批,并支付加工费,取得专票,注明价款1万元,税额1300元,款项已付。15、27日,员工出差差旅费报销飞机票1.8万元,火车票6500元,汽车大巴票880元,均已支付给员工。16、28日,销售自己2008年购进的固定资产一批,取得含税收入2.5万元。17、29日,销售2015年取得不动产一处,该不动产购置原价是35万元,现售价及费用合计60万,该笔业业务税务局核定简易征收。请核算当月该企业应缴纳的增值税税额。
9、16日,以旧换新,共收取现金4.8万,其中已扣除旧货1万,开具普票。10、购置电脑一批,取得专票,注明价款2万,款项已付。11、20日,外购办公材料一批,取得专票,注明价款1000元,税额130元,办公材料直接交付使用,款项已付。12、21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本5万,进项税额是8000元,已在购进当期申报抵扣。13、25日,接受某单位投资转入生产用材料一批,并取得增值税专用发票,价款为10万,税额为13000元,材料已验收入库。14、26日,委托加工物资一批,并支付加工费,取得专票,注明价款1万元,税额1300元,款项已付。15、27日,员工出差差旅费报销飞机票1.8万元,火车票6500元,汽车大巴票880元,均已支付给员工。16、28日,销售自己2008年购进的固定资产一批,取得含税收入2.5万元。17、29日,销售2015年取得不动产一处,该不动产购置原价是35万元,现售价及费用合计60万,该笔业业务税务局核定简易征收。请核算当月该企业应缴纳的增值税税额。
老师,研发费用一共100万,人员工资占了52万,直接投入材料占26万,这个比例合理吗?会引起税局注意吗
老师,研发费用一共才102万,然后直接人工工资就有52万,直接投入材料26万,折旧费15万,其他费用9万,这样分配合理吗?加计扣除的时候容易引起税务局注意吗
老师,研发费用一共才102万,然后直接人工工资就有52万,直接投入材料26万,折旧费15万,其他费用9万,这样分配合理吗?加计扣除的时候容易引起税务局注意吗
你好,老师,一般纳税人人每个月就是报税吧,刚开了个基本户还没开始使用,银行还需要报税吗?
去年开出的一张销项发票,未做帐,普票也没有报税,报税当月未超过30万,是否有问题,怎么处理?
汇算清缴后,发现账务系统提示《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)不等于《利润表》净利润本年累计金额减除利润分配后的余额。这个是什么原因导致呢?我以前年度发票暂估的少了,多出来的发票入账时,我通过利润分配—-未分配利润调整了,是这个原因导致的吗? 分录是:借:利润分配—未分配利润 贷:应付账款——XXX
年底退企业所得税有风险吗
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,因为供应商没有交税,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?
我购买商品对方开发票给我,他自己可以红冲的对吧,假如无法红冲需要额外退给他钱吗
个体工商户经营所得在个税扣缴端申报吗?
老师,我们公司23年开的房租费发票,24年没开,25年开的,这块有税务风险吗?税务局会查这块吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,领用原材料和周转材料时分录怎么写?谢谢
没有其他地方 有工资了
好的,老师公司收到股权转让款,需要交什么税,就是当初b投资a公司300万,现在b收到a转的300万
同学,你好 不同的问题需要分开提问哦,谢谢!