你好,可以减半的,你的申报表的页面减半,不要在采集里面,采集里面不会给你减半的。

请问我上个季度有一笔销售苗木的免税收入,没有开票但是报所得税时减免了,这个季度红冲了这比业务,开了发票,报所得税时,这比可不可以不用在填减免了
小规模实收资本印花税是乘以万分之五以后减半再减半 这个优惠政策 在4月交第一季度印花税的时候还能用吗
老师,这个月印花税报的时候,按销售上季度是季度销售额*0.0003再减免一半,现在报四季度的印花税,减免一半不减了吗(浙江省)
老师我发现我上个季度的印花税对应的销售收入报少了!这个季度能加上上个季度报少的那部分一起报吗?
老师,我2季度申报印花税时本来应该享受六税两费的减半征收,但是在申报的时候忘记勾选了,那我四季度可以调整不呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
进去都是采集了,申报表从哪个地方进
你好,你返回去财产和行为综合申报里面,然后找到这个印花税前面对号打上,再下一步就可以了。
老师,财产和行为综合申报里面,印花税前面对号打上,再报印花税的时候还是没有减免,还有其它方法吗
表头上方有的是小型微利企业,在这里选择是就可以的,然后你填写计税依据,它自动给你减半。