你好; 是的; 就这样来做账的
老师在12月底计提全年一次性奖金 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 奖金 1月份再做,借应付职工薪酬 奖金 贷银行存款 应交税费个人所得税 借应交税费 个人所得税 贷银行存款
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
老师,全面一次性奖金计提 借:费用 的100贷:应付职工薪酬100 发放的时候借:职工薪酬100 贷:个税3 银行存款103 交税时候借个税3 贷:银行3这样做么
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
申报12月份工资时我把奖金也申报进去了,可以吗?
老师我想问问车补的是不是写个协议就可以入账
1. 是的; 你可以并入工资一起来报税金的 ;2. 是的
没有发票也可以吗?
你好; 是的;车补 计入工资表里面 可以直接不用发票哈
工资表已经申报了,咋把这个车补做进去
还有就是每月工资4950 全年一次性奖金140000 缴纳个税13790 把这个车补14000算进去 个人所得税是不是又变了
你好; 工资表 ; 其他补助里面 体现即可
个税系统已经申报了,车补不知道如何弄
你好; 车补 做车补制度; 计入员工工资表去做补助即可
可是这个车补的在申报个税时没有申报进去,
你好; 这个车补 要报进去; 去修改申报表
老师那个车补是不是得每月加入还是可以年末加入
每个月加的 ; 看你i实际
好吧,您有那个个税缴纳税率吗?
你好; 有的; 看附件资料的
那个36000是指年吗
你好; 是的;这个是年度的 数据的
可不可以12月按车补协议入账,没有记入工资,为没有发票,入账吗?汇算清缴时再调增
咱申报时月不是不超5000吗?
你好 ; 那你就单独做 车补 补助表; 员工单独签字 ; 你来做分录处理